| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升3.1%至68.49亿元(人民币;下同),股东应占溢利 下跌23.2%至7.74亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利下降4%至31.71亿元,毛利率下降3.4个百分点至46.3%; (二)医疗器械产品:营业额上升5.4%至34.78亿元,占总营业额50.8%,分部溢利下降 9.4%至4.67亿元; (三)骨科产品:营业额下降4.7%至6.98亿元,占总营业额10.2%,分部溢利增加1.6%至 1.63亿元; (四)介入产品:营业额下跌2.7%至9.63亿元,占总营业额14.1%,分部亏损扩大12.9%至 6772万元; (五)药品包装产品:营业额上升7.5%至12.54亿元,占总营业额18.3%,分部溢利增加 6.1%至4.79亿元; (六)血液管理产品:营业额持平於4.54亿元,分部溢利增加69.9%至5311万元; (七)期内,集团於中国国内新增专利150项,正在申请中的123项,新增产品注册证129项,已经研 发完成、尚在取证过程中的产品注册证有46项;於海外正在申请中的专利33项,已经研发完成、尚 在取证过程中的产品注册证有155项。於2026年6月30日,集团国内拥有931项产品注册证 ,1247项专利,其中312项是发明专利。海外拥有1314项产品注册证,270项专利; (八)截至2026年6月30日,集团拥有17,600家客户,包括国内客户9500家,国外客户 8100家; (九)於2026年6月30日,集团之现金及银行结余为73.63亿元,借款为37.94亿元,资本负 债比率为16.7%(2025年12月31日:21.2%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2023年1月,集团持67.51%权益之威高骨科(沪:688161)以10.3亿元人民币(约 11.68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
| 股本 |
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