集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要於马来西亚及新加坡提供外判文件管理服务及企业软件解决方案,亦於中国提供外判保险风险分析服 务及保险营销服务,以及分销及销售医疗设备。 - 外判文件管理服务包括电子文件传递、文件打印及邮件专递、MICR(磁墨水字符识别,一种可由清分机读 取支票底部打印字符的技术)支票打印及邮件专递、医疗ID卡打印及邮件专递,以及文件成像及扫描服务。 客户将加密数据传输予集团,由集团透过专有软件Streamline Suite处理数据。数据将处理 、整合及转换为文件,随後根据客户要求进行分配、传输及托管。集团通常向客户收取使用、管理及程序费。 - Streamline Suite的功能包括文件模板设计、数据托管、文件制作、数据提取、高速打印、 电邮发送、基於互联网浏览器的界面操作(即为客户提供访问数据的途径)。该软件亦可单独提供予客户作为 企业软件解决方案。 - 集团的客户包括位於马来西亚及新加坡的银行、保险及零售业的公司。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升3﹒4%至9699万元(令吉;下同),股东应占亏损扩大4倍至2143 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加6﹒2%至2433万元,毛利率增加0﹒7个百分点至25﹒1%; (二)外判服务:文件管理收入下跌8﹒6%至6732万元,占总营业额69﹒4%;保险营销收入增长 33﹒7%至1723万元; (三)企业软件解决方案:定制软件收入上升15﹒7%至518万元,电子文件存储服务收入增长39%至 150万元; (四)按地区划分,来自马来西亚之营业额下跌6﹒7%至7160万元,占总营业额73﹒8%;来自新加 坡之营业额下降4﹒5%至240万元;来自中国之营业额增加58﹒3%至2299万元,占总营业 额23﹒7%; (五)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为5972万元,贷款及借款总额为429万元。 流动比率为6﹒1倍(2023年12月31日:5﹒3倍),资本负债比率(即贷款及借贷总额占权 益总额的百分比)为1﹒5%(2023年12月31日:8﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年12月,集团以4﹒74亿元向邹程及乐羡收购盛济投资100%股权,代价以每股$1,分别向 邹程及乐羡发行2﹒85亿股股份及1﹒9亿股股份支付,占经扩大後已发行股本16﹒5%。完成後,邹程 及乐羡分别持有集团权益9﹒9%及6﹒6%。该公司主要从事互联网医院业务及提供实体门诊服务。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
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股本 |
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