集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002352 - 集团是一家全球综合物流服务提供商,主要提供快递及快运服务(包括在中国大陆、香港及澳门提供时效快递 服务、经济快递服务、快运服务以及冷运及医药物流服务)、同城即时配送服务(包括食品饮料、杂货、及 3C电子产品及服装的点对点配送)、供应链服务(提供涵盖采购、生产、配送、销售及售後的一体化供应链 解决方案)、国际配送服务(包括国际快递服务、跨境电商配送服务及海外本地快递服务),以及国际货运代 理服务(提供全面的跨境物流解决方案,并采用轻资产方式,即大部分运输需求由外部承运人提供,而部分清 关则外包予外部报关行)。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升10﹒1%至2844﹒2亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 23﹒5%至101﹒7亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长19﹒2%至388﹒96亿元,毛利率增加1百分点至13﹒7%; (二)速运及大件业务:营业额上升7﹒1%至2001﹒62亿元,占总营业额70﹒4%,除税前溢利增 长24﹒1%至131﹒58亿元; (三)供应链及国际业务:营业额增加17﹒7%至740亿元,占总营业额26%,除税前亏损扩大 66﹒6%至5﹒48亿元; (四)同城即时配送业务:营业额上升22﹒2%至90﹒11亿元,除税前溢利增长2倍至1﹒45亿元; (五)按地区划分,来自中国大陆之营业额上升8﹒6%至2427﹒96亿元,占总营业额85﹒4%;来 自香港、澳门及台湾之营业额增加3﹒6%至94﹒67亿元;来自其他国际之营业额增长24﹒8% 至321﹒57亿元,占总营业额11﹒3%; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为326﹒46亿元,借款为446﹒84亿元 ,另有租赁负债125﹒96亿元,资产负债率(负债总额除以资产总值)为52﹒1%(2023年 12月31日:53﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||
- 於2024年11月,集团业务发展策略概述如下: (一)进一步加强并优化集团的物流网络及服务产品,包括持续优化及扩展集团的物流基础设施,以及提升在 科技、医疗及金融服务等领域的渗透率; (二)持续提升营运效率及生产力,包括计划创建一个高度融合物流网络、持续部署自动化设备、增加数字化 管理举措及优化激励计划; (三)从需求规划和收转运派各个方面不断升级集团的智慧系统,并通过加强在自动化、区块链及云计算等技 术方面的能力,使集团能够应对更复杂的场景并提供更多定制化的解决方案,从而增强竞争力; (四)深化集团在东南亚等现有国际市场的覆盖以及加强在高增长新市场的影响力,亦计划提升跨境能力及提 供综合海外仓储及配送服务,以进一步提升集团国际产品的广度及深度,以及择地寻求有助於集团成为 全球物流领导者的战略性收购、投资及合作夥伴关系; (五)以「亚洲唯一」的身份发展业务并提升消费者的心智份额。 - 2024年11月,集团发售新股上市,估计集资净额56﹒61亿港元,拟用作以下用途: (一)约25﹒48亿港元(占45%)用於加强国际及跨境物流能力; (二)约19﹒82亿港元(占35%)用於提升及优化中国的物流网络及服务; (三)约5﹒66亿港元(占10%)用於升级供应链和物流服务以及实施ESG相关举措; (四)约5﹒66亿港元(占10%)用於营运资金。 - 2024年12月,集团宣布透过基础设施REITs架构分拆位於广东省深圳市宝安区深圳宝安机场的顺丰 华南物流综合体项目、位於湖北省武汉市东西湖区的顺丰丰泰产业园(武汉)项目及位於安徽省合肥市蜀山区 的顺丰丰泰产业园(合肥)项目於深圳证券交易所独立上市并设立公募基金南方顺丰仓储物流封闭式基础设施 证券投资基金,集团将认购该公募基金20%的基金份额。2025年4月,南方顺丰物流REIT (深:180305)已完成分拆上市,集团认购该公募基金34%的基金份额。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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