集團簡介 | ||||||||||
- 集團於2005年8月由中國國有企業中信集團旗下公司中信資源(01205)、中信裕聯與廣西大錳公司 合資組建。 - 集團主要在中國從事開採、選礦、精礦、磨礦及生產錳精礦、天然放電錳粉及猛砂;濕法加工及火法加工電解 金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、矽錳合金、猛桃、四氧化三錳及錳酸鋰;生產及銷售非錳產品;錳礦石、電 解金屬錳、廢棄物等商品的買賣;以及投資物業租賃及機械租賃業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年度,集團營業額下降22﹒9%至132﹒11億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損7﹒25 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少56﹒5%至4﹒06億元,毛利率下跌2﹒4個百分點至3﹒1%; (二)錳礦開採:收益下降10﹒5%至11﹒75億元,加蓬礦石銷量減少3﹒6%至133萬噸,平均售 價下降9﹒6%至775元/噸;錳精礦銷量增加8﹒7%至31萬噸,平均售價減少6﹒1%至 356元/噸;天然放電錳粉及錳砂銷量增加76﹒5%至14﹐780噸,平均售價下降14﹒5% 至2228元/噸; 1﹒中國:營業額上升10﹒1%至1﹒44億元,分部溢利下跌4﹒1%至1332萬元; 2﹒加蓬:營業額減少12﹒8%至10﹒31億元,分部溢利增長8%至1﹒58億元; (三)電解金屬錳及合金材料生產:營業額下跌21﹒5%至21﹒63億元,佔總營業額16﹒4%,業績 轉盈為虧,錄得分部虧損3﹒94億元,電解金屬錳銷量增加11﹒5%至15﹒8萬噸,平均售價下 跌8﹒9%至12﹐296元/噸;錳桃銷量下跌40﹒8%至7892噸,平均售價下跌14﹒5% 至12﹐135元/噸;合金產品銷量減少82﹒9%至13﹐805噸,平均售價下降10﹒9%至 6971元/噸; (四)電池材料生產:營業額減少12﹒2%至15﹒09億元,佔總營業額11﹒4%,分部溢利增長 15﹒6%至3﹒87億元,電解二氧化錳銷量下降6﹒8%至73﹐407噸,平均售價下降 2﹒9%至15﹐272元/噸;硫酸錳銷量增加60﹒2%至48﹐157噸,平均售價下降 0﹒6%至3099元/噸;錳酸鋰銷上升15﹒9%至6510噸,平均售價下降49﹒4%至 34﹐731元/噸; (五)其他:營業額下降26﹒3%至83﹒64億元,佔總營業額63﹒3%,分部虧損擴大7﹒5倍至 6﹒69億元; (六)於2024年12月31日,集團的現金及銀行結餘(包括抵押存款及受限制存款)為7﹒13億元, 借貸為39﹒46億元,流動比率為0﹒69倍(2023年:0﹒88倍),淨負債比率(負債淨額 除以股東應佔權益)為136﹒9%(2023年:121﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年2月,集團已更改名稱為「南方錳業投資有限公司 South Manganese Investment Ltd﹒」,前稱為「中信大錳控股有限公司 CITIC Dameng Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
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股本 |
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