| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團於2005年8月由中國國有企業中信集團旗下公司中信資源(01205)、中信裕聯與廣西大錳公司 合資組建。 - 集團主要在中國從事開採、選礦、精礦、磨礦及生產錳精礦、天然放電錳粉及猛砂;濕法加工及火法加工電解 金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳、矽錳合金、猛桃、四氧化三錳及錳酸鋰;生產及銷售非錳產品;錳礦石、電 解金屬錳、廢棄物等商品的買賣;以及投資物業租賃及機械租賃業務。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集團營業額下降22.9%至132.11億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損7.25 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少56.5%至4.06億元,毛利率下跌2.4個百分點至3.1%; (二)錳礦開採:收益下降10.5%至11.75億元,加蓬礦石銷量減少3.6%至133萬噸,平均售 價下降9.6%至775元/噸;錳精礦銷量增加8.7%至31萬噸,平均售價減少6.1%至 356元/噸;天然放電錳粉及錳砂銷量增加76.5%至14,780噸,平均售價下降14.5% 至2228元/噸; 1﹒中國:營業額上升10.1%至1.44億元,分部溢利下跌4.1%至1332萬元; 2﹒加蓬:營業額減少12.8%至10.31億元,分部溢利增長8%至1.58億元; (三)電解金屬錳及合金材料生產:營業額下跌21.5%至21.63億元,佔總營業額16.4%,業績 轉盈為虧,錄得分部虧損3.94億元,電解金屬錳銷量增加11.5%至15.8萬噸,平均售價下 跌8.9%至12,296元/噸;錳桃銷量下跌40.8%至7892噸,平均售價下跌14.5% 至12,135元/噸;合金產品銷量減少82.9%至13,805噸,平均售價下降10.9%至 6971元/噸; (四)電池材料生產:營業額減少12.2%至15.09億元,佔總營業額11.4%,分部溢利增長 15.6%至3.87億元,電解二氧化錳銷量下降6.8%至73,407噸,平均售價下降 2.9%至15,272元/噸;硫酸錳銷量增加60.2%至48,157噸,平均售價下降 0.6%至3099元/噸;錳酸鋰銷上升15.9%至6510噸,平均售價下降49.4%至 34,731元/噸; (五)其他:營業額下降26.3%至83.64億元,佔總營業額63.3%,分部虧損擴大7.5倍至 6.69億元; (六)於2024年12月31日,集團的現金及銀行結餘(包括抵押存款及受限制存款)為7.13億元, 借貸為39.46億元,流動比率為0.69倍(2023年:0.88倍),淨負債比率(負債淨額 除以股東應佔權益)為136.9%(2023年:121.9%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | |||||||||||||||
| - 2026年1月,主要股東張明以平均每股$0.24出售集團5.35億股股份,佔已發行股本 10.83%。完成後,張明不再持有集團任何股份,且不再為集團主要股東。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
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| 股本 |
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