集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事鋁產品製造,產品包括液態鋁合金、鋁合金錠及鋁母線(電解鋁塊,主要用於鋁熔煉爐的 部件),並利用自行生產的電解鋁製造鋁產品。集團亦自設熱力廠生產電力,並向鄒平高新鋁電出售熱電廠產 生的蒸汽。 - 集團所有鋁產品均售予主要位於山東省內以及東北、華南、華東、華北及中國其他地區的國內客戶。客戶包括 將集團的鋁合金產品加工為鋁型材產品的下游鋁型材產品製造商,及將集團的鋁產品轉售予下游鋁型材產品製 造商或其他貿易商。 - 集團還通過發達的交通運輸網絡與下游鋁型材產品的其他主要產區,如河南省、遼寧省及江蘇省及位於山東省 、山西省及河南省主要的氧化鋁產區及煤炭資源產區相連。 - 集團獲聯交所豁免遵守最少25%已發行股本由公眾人士持之上市規則,集團將適當披露公眾持股量資料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2025年6月止半年度,集團營業額上升10﹒1%至810﹒39億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利增長35%至123﹒61億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加16﹒9%至208﹒05億元,毛利率上升1﹒5個百分點至25﹒7%; (二)銷售鋁產品: 1﹒鋁合金產品:營業額增長5﹒2%至518﹒78億元,佔總營業額64%,毛利上升7﹒8%至 130﹒92億元,毛利率增加0﹒6個百分點至25﹒2%。期內,鋁合金產品銷量增加 2﹒4%至290﹒6萬噸,平均售價上升2﹒7%至17﹐853元/噸(不含增值稅); 2﹒氧化鋁:營業額增長27﹒5%至206﹒55億元,佔總營業額25﹒5%,毛利增加 44﹒3%至59﹒45億元,毛利率增加3﹒4個百分點至28﹒8%。期內,氧化鋁產品銷量 增加15﹒6%至636﹒8萬噸,平均售價上升10﹒3%至3﹐243元/噸(不含增值稅) ; 3﹒鋁合金加工產品:營業額上升6﹒5%至80﹒74億元,毛利增加17﹒9%至18﹒81億元 ,毛利率增加2﹒3個百分點至23﹒3%。期內,鋁合金加工產品銷量增加3﹒5%至39﹒2 萬噸,平均售價上升2﹒9%至20﹐615元/噸(不含增值稅); (三)供應蒸汽:營業額減少13﹒5%至4﹒31億元,毛損擴大1﹒1倍至1﹒13億元,毛損率為 26﹒2%; (四)於2025年6月30日,集團的現金及現金等價物為487﹒45億元,銀行借款總額為 470﹒84億元,資產負債比率為49﹒1%(2024年12月31日:48﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年1月,集團以零代價出售秦皇島極富房地產開發全部股權,並以5﹒65億元人民幣轉讓 6﹒17億元人民幣債權。該公司主要從事開發位於河北省秦皇島市北戴河區松石高爾夫以南、駝峰路以西、 規劃次乾路七以北的房地產開發項目,佔地面積約16﹒7萬平方米,總建築面積為8﹒8萬平方米,包括別 墅、公寓及商業樓宇。預期出售事項錄得2﹒86億元人民幣虧損。 - 2025年2月,集團以9718萬元人民幣出售兩項赤泥綜合利用項目的資產,及出售濱州市宏通資源綜合 利用全部股權。赤泥為集團於生產氧化鋁過程中產生的工業廢物;濱州市宏通資源綜合利用主要從事固廢的處 理及固廢的綜合利用。預期出售事項錄得9392萬元人民幣收益。 - 2025年5月,集團持22﹒98%之宏創控股(深:002379)以635﹒18億元人民幣向山東宏 拓實業(集團持有95﹒295%權益)現有股東收購山東宏拓實業100%股權,並以每股5﹒34元人民 幣發行118﹒95億股股份支付。完成後,集團持有宏創控股權益增至88﹒99%,而集團持有山東宏拓 實業權益減至88﹒99%。視作出售山東宏拓實業權益6﹒305%股權,預期出售事項不會錄得盈虧。宏 創控股主要從事鋁合金產品、氧化鋁產品及鋁合金加工產品的研發、生產和銷售;山東宏拓實業主要從事鋁板 帶箔產品的研發、生產和銷售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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股本 |
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